Buenas noches,
Queridos colegas, necesito una ayuda para la situación: Tenemos proveedores que no han logrado la exención del ITBS.
Considerando los datos siguientes:
Sub-total: 10000 ITBS (18%): 1800 Retención IVA: 30%
El resultado final de la entrada de la factura debe ser:
Proveedor -9460
Custo 10000
Retención IVA -540
Para facilitar el proceso queremos crear un código de impuestos para deducir este valor de ITBS. Con este nuevo impuesto, el resultado de la contabilización sería:
Proveedor -9460
Custo 10000
IVA 1800
Retención IVA -540
Anulación IVA -1800
No estoy consiguiendo crear una condición en la ordem de compra para la “anulación” del IVA.
Al crear una condición donde el tipo es “D - Impuesto”, se genera un impuesto positivo (condición ya existente - tipo condición MWVS) y otro negativo (nueva condición - tipo MLXA). Como resultado, el IVA es igual a cero y no se calcula la retención del 30%.
He creado una nueva clase de condición “Z” como “A - Recargos o reducciones”. En el esquema de cálculo se incluye esta nueva clase de condición. ¿Cómo hago para que la alícuota del 18% se cargue automáticamente en el pedido? Actualmente este viene igual a cero.
En la imagen colocé la configuración de la clase de condición, del esquema de cálculo y cómo se muestra la condición en la orden de compra.
Gracias a todos.