Hola buenos días estoy aprendiendo a generar un factura en SAP business one pero al ir a Compras-proveedores, factura proveedores.
Me aparece esta pantalla que aun no comprendo por completo su funcion
Hola compañera.
Si esto te lo muestra antes de introducir el Socio de Negocios, quiere decir que tu empresa trabaja con una moneda local diferente a la moneda del sistema y lo que te está solicitando es que le introduzcas el tipo de cambio de tal moneda.
Aquí hay un post muy interesante, se que te puede orientar:
Saludos.
estas utilizando tres monedas extranjeras, para realizar cualquier operación debes de ingresar el tipo de cambio diario, por lo menos para dolares, así te dejara operar en moneda nacional también.
Sin embargo si vas a utilizar la moneda de EUR solo hasta que hayas colocado el tipo de cambio de esa moneda te permitirá crear el documento.
Este tema se cerró automáticamente 7 días después del último post. No se permiten nuevas respuestas.