Actualmente en SAP S/4HANA cuando hacemos una compensación de varias facturas se genera un documento por el total de esas facturas compensadas de manera que en FBL1N / FBL5N no me muestra a qué facturas hace referencia esa compensación
¿Cómo se podría hacer para que al compensar varias facturas tengamos el mismo número de documento pero desglosado?, por ejemplo, que en la referencia ponga la referencia de la factura que se está compensado
saludos desde mexico , recuerdo que en la transaccion fbl1n aparece una columna con el documento de compensacion, pero si lo que quieres es la referencia a que factura tendrias que realizar unas ampliacion al reporte de la fbl1n o fbl5n para que lo tome de otras tablas estandares de SAP, ese es el caso?, puede colocar las imagenes del escenario, un abrazo