Buenos días,
Tengo varios problemas a la hora de configurar las cuentas contables de producción, les explico el proceso de trabajo de manera resumida:
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Generamos orden de fabricación: Incluye recursos, artículos (inventario, compra i venta), artículos solo de venta (utilizados para artículos genéricos que le damos un valor de coste estándar o faenas que realizamos nosotros).
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Emisión de componentes por notificación
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Generamos el recibo de producción
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Cerramos la orden de fabricación
Este seria un breve resumen del proceso que realizamos, la duda que tengo es en la parametrización de las cuentas contables que intervienen en cada uno de los procesos. Les comento que los artículos que hemos comprado (gestionados por numero de serie), se imputan a la orden de fabricación en el momento de realizar los diferentes documentos de fabricación se realiza el asiento de movimiento de estoc, esto seria correcto.
La problemática viene dada cuando imputamos un articulo que es solo de venta (articulos genéricos), nos realiza un asiento contable donde el gasto nos lo pone en el HABER.
No se si me he explicado con claridad, en cualquier caso, estoy a la espera de vuestras opiniones…
GRACIAS!