Buenas noches, tengo la siguiente situación. Revisando el balance en SAP no se cargaron muchos valores de saldos iniciales (ventas, bancos,etc) por lo que al realizar el cierre contable anual la información no es la correcta.
Este año se realizó la declaración anual en otro sistema y se nos entregó una balanza de comprobación teoríca la cuál se está analizando y sus montón no coinciden con la balanza de comprobación de sap.
Requiero ayuda para saber cómo corregir los saldos de las cuentas en SAP. Existe algún modo de llegar a las cantidades que el contador entrego?
Saludos
Saludos Liz, estaba en duda en contestar porque esta como SAP-MM, pero a todas luces da para un tema financiero, la única forma que se puede corregir los saldos es cargando los asientos que no fueron cargados inicialmente, apóyate en el consultor FI.
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Buenas tardes si me equipo al postular tema. Lo haré de nuevo los asientos debo cargarlos con fecha en que se tuvieron que cargar los saldos iniciales?
Usualmente la carga inicial se hace con un dia antes del Go-Live.
Favor verifica la fecha de los otros asientos de carga inicial.
Entiendo que deberian ir los asientos vs sus cuentas puentes.
Esa determinación lo debe hacer el departamento de contabilidad.
Saludos.