Al contabilizar subrepartos no está generando documento financiero, solo documento de CO y de CeBe.
Alguien ha tenido ese caso?
Gracias.
Saludos.
Al contabilizar subrepartos no está generando documento financiero, solo documento de CO y de CeBe.
Alguien ha tenido ese caso?
Gracias.
Saludos.
Es normal, al menos desde donde yo lo veo, solo estás cambiando de lugar las bolsas de gastos.
Es decir, de “x” emisores (objetos CO), pasan a “x” receptores (otros objetos de CO).
¿Por qué habría de haber cosas FI ahí?
No es normal. Para ello existe la Integración tiempo real CO con FI si es que la activas como la tengo, para que te genere un documento contable con cargo y abono a misma cuenta.
Saludos.
Pero si estás haciendo subrepartos.
Qué transacción corres? Pones cuenta contable en algun momento?
Se configura para poner una cuenta en donde haga cargo y abono pero así tengas un documento financiero.
Saludos.
Disculpa entonces, yo siempre lo use del lado de CO únicamente.
Pasa la transacción que usas, así buscamos notas o info en SAP, nunca tuve ese escenario que describis.
Hola, ¿estás utilizando el nuevo ledger de finanzas? eso solo lo puedes hacer si esta activado el desglose o splitting.
Ojo con eso, porque a nivel de finanzas puede generar confusión
y sólo sirve para traspasos con cuentas del tipo 6/7 y siempre que se cambien caracteristicas de Finanzas, ya sean Cebes, Segmentos, división, etc…
No debería ser motivo pero… sólo por si acaso, ¿tienes los periodos de finanzas abiertos en el periodo que quieres contabilizar?
Hola,
Si los tengo abiertos.
Saludos.
Este tema se cerró automáticamente 29 días después del último post. No se permiten nuevas respuestas.